Энергосбережение и повышение энергоэффективности

История

Сводная Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011-2015 гг. утверждена Советом директоров от 06.05.2011 (Протокол от 10.05.2011 № 135). Скорректированная Программа утверждена Советом директоров от 03.10.2011 (Протокол от 06.10.2011 № 149).

Данная Программа предусматривает следующие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

  • снижение потерь электроэнергии с 11,15 % в 2010 г. до 9,20 % в 2015 г. от объема отпуска в сеть;
  • снижение в период 2011-2015 гг. объема потребления электроэнергии на хозяйственные нужды на 1,87 млн кВтч;
  • экономия в 2011-2015 гг. 2 052 млн кВтч, что эквивалентно 707 тыс. т у.т. или 8 416 млн руб. в стоимостном выражении.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2011 Г.

№ п/п Наименование показателя Единицы
измерения
План Факт
1. Отпуск электроэнергии в сеть млн кВтч 84 830 84 165
2. Отпуск электроэнергии потребителям млн кВтч 75 585 75 470
3. Потери электроэнергии млн кВтч
% от отпуска в сеть
9 245
10,90
8 696
10,33
4. Экономия электроэнергии в натуральном выражении млн кВтч 308 352
5. Экономия электроэнергии в денежном выражении млн руб. 711 759
6. Операционные затраты / освоение капитальных вложений млн руб. 2 475 3 107

ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ И ОСВОЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В РАЗРЕЗЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ В 2011 Г., млн руб.


п/п
Наименование
мероприятия
План Факт
1. Организационные мероприятия по коммерческому учету электроэнергии 161 161
2. Установка энергосберегающих ламп в целях снижения энергопотребления на собственные нужды 14 4
3. Установка энергосберегающих ламп в целях снижения энергопотребления на хозяйственные нужды 1 1
4. Технические мероприятия по коммерческому учету электроэнергии 460 346
5. Замена перегруженных и изношенных трансформаторов 35-220 кВ 850 1 651
6. Замена перегруженных и изношенных трансформаторов 6-10 кВ 51 29
7. Увеличение пропускной способности ЛЭП 35-220 кВ 832 781
8. Развитие распределительной электрической сети 20 кВ 104 134
  Итого 2 475 3 107

Перевыполнение плановых показателей по экономии электроэнергии связано с проведением следующих мероприятий:

  • организация дополнительных рейдов по выявлению безучетного потребления электроэнергии, необходимость в проведении которых выявлена на основании анализа баланса узлов электрической сети;
  • организация досрочных работ по сооружению и реконструкции линий электропередачи, подстанций и трансформаторных пунктов.

СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБЛЕНИИ В 2011 Г. ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ

№ п/п Наименование показателя Единицы измерения г. Москва Московская область Итого по Обществу
      План Факт План Факт План Факт
* сумма с НДС.  
1. Энергетические ресурсы, поставляемые на основании договоров поставки (купли-продажи), в т.ч. тыс. руб.* 275 888 201 893 435 758 374 804 711 646 576 697
1.1. - электрическая энергия тыс. руб. 58 641 36 293 160 449 154 411 219 090 190 704
    тыс. кВтч 15 462 15 552 42 615 41 012 58 077 56 563
1.2. - тепловая энергия тыс. руб. 48 233 45 402 31 662 29 408 79 894 74 810
    Гкал 35 378 32 384 21 764 120 171 57 141 52 555
1.3. - водоснабжение холодное тыс. руб. 15 406 14 230 5 207 2 614 20 613 16 843
    тыс. м3 323 292 197 128 520 420
1.4. - водоснабжение горячее тыс. руб. 319 249 1 522 1 115 1 840 1 364
    Гкал 211 147 826 525 1 037 672
    тыс. м3 0 0 9 9 9 9
1.5. - природный газ тыс. руб. 0 0 948 666 948 666
    тыс. м3 0 0 271 162 271 162
1.6. - топливо (бензин автомобильный, топливо дизельное) тыс. руб. 153 290 105 720 235 970 186 590 389 260 292 310
    тыс. т у.т. 8 5 11 9 18 15

Снижение фактического потребления ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, газ, горячее и холодное водоснабжение) на хозяйственные нужды по сравнению с плановыми показателями связано со следующими факторами:

  • установка приборов учета на потребление ресурсов в полном объеме завершена в конце 2010 г. Фактическое потребление ресурсов за 2011 г. сформировано на основании показателей приборов учета, тогда как плановые показатели на 2011 г. рассчитывались на основании нормативов потребления ресурсов;
  • теплые погодные условия в ноябре-декабре 2011 г.;
  • уменьшение фактического потребления автомобильного топлива за 2011 г. по сравнению с плановыми показателями в связи со снижением холостых пробегов транспортных средств вследствие оптимизации перечня автозаправочных станций (ближнее расположение к местам базирования транспортных средств) и изменением мест базирования транспортных средств (в связи с увеличением количества техники часть переведена в РЭС, т.е. ближе к местам проведения потенциальных работ);
  • переход с талонной системы заправки транспортных средств на карточную систему и, как следствие, повышение уровня контроля и прозрачности процесса заправки;
  • закупка новой техники с меньшим расходом топлива;
  • контроль над работой транспортных средств с использованием системы мониторинга «Сфера» (309 единиц транспортных средств).

«ЭФФЕКТ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕТЯХ ОБЩЕСТВА, СОСТАВИЛ 280 МЛН КВТЧ, В Т.Ч. ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ - 34 МЛН КВТЧ, ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ - 246 МЛН КВТЧ»

Все точки поставки электро- и теплоэнергии, природного газа, горячего и холодного водоснабжения в производственных и хозяйственных зданиях и сооружениях оснащены приборами учета.

ОСНАЩЕННОСТЬ СОВРЕМЕННЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

№ п/п Наименование показателя Единицы измерения План Факт
1. Оснащенность современными приборами учета электроэнергии на розничном рынке в соответствии с Программой перспективного развития систем учета электроэнергии, в т.ч. % 54,61 54,67
1.1 - коммерческий учет в границах балансовой принадлежности % 18,70 19,14
1.2 - технический учет в электроустановках потребителей % 80,49 80,31
1.3 - технический учет в электроустановках РСК % 43,70 43,70